Auditoría financiera al Concejo Municipal de Tunja vigencia 2017
Abstract
El informe contiene la evaluación de los aspectos: Control Financiero, control de legalidad, control de gestión, control de resultados, revisión de cuenta y evaluación de control interno; que una vez detectados como
deficiencias por la comisión de auditoría, serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva gestión normativa y de control político en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Municipal de Tunja, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. The report contains the evaluation of the aspects: Financial Control, control of legality, control of management, control of results, review of account and evaluation of internal control; Once detected as deficiencies by the audit committee, they will be corrected by the Entity, which contributes to its continuous improvement and therefore in the efficient and effective normative management and political control for the benefit of citizens, the ultimate goal of control. The evaluation was carried out in accordance with standards, policies and auditing
procedures prescribed by the Municipal Comptroller of Tunja, compatible with those of general acceptance; therefore, it required in accordance with them, planning and execution of the work, so that the examination provides a reasonable basis to support the concepts and the opinion expressed in the comprehensive report. The control included examination on the basis of selective tests, evidences and documents that support the management of the Entity, the figures and presentation of the Financial Statements and compliance with the legal provisions.